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 复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP

国家内控政策

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财政部内控委研究部署财政内控工作

来源:本站原创 浏览量: 发布日期:2024/7/9 17:44:26

2024年6月17日,财政部内部控制委员会召开会议,听取2023年以来财政内控工作情况汇报,通报2023年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况,对下一阶段财政内控工作作出部署。2023年度部机关内控考评中表现突出的3家先进单位作经验交流发言。财政部党组书记、部长、内控委主任蓝佛安同志出席并讲话。 

会议指出,经过十余年不懈努力,财政内控建设取得了显著成效,财政内控制度体系和运行机制日趋完善,制度执行和保障措施日益强化,与内外部监督合力逐步增强,财政部门内控建设稳步推进。一年多来,财政内控积极服务财政中心工作,强化风险防控,聚焦制度建设,狠抓内控执行,为规范财政权力运行,持续提升财政治理效能,作出积极贡献。

会议强调,要深刻认识新时代财政内控工作的重要意义。强化财政内控是纵深推进全面从严治党、党的自我革命的必然要求,是提升财政治理效能、发挥财政职能作用的有效途径,是推进新一轮财税体制改革的现实需要。要进一步提高政治站位,牢牢把握财政工作的政治属性和财政部门政治定位,不断增强做好财政内控工作的责任感使命感。 

会议要求,一是进一步健全内控制度常态化完善机制,保证制度的实时性、针对性和有效性。二是认真抓好内控审核、考评等重点工作,不断强化财政内控执行力度。三是扎实推进监管局、部属单位和部归口管理基金公司内控建设,提升风险防控能力。四是加快推进内控信息化建设,保障财政内控工作提质增效。五是加强地方财政部门内控建设,有效提升财政系统内控整体水平。

部党组成员、副部长、内控委副主任朱忠明同志主持会议。部党组成员、副部长、内控委副主任廖岷同志、王东伟同志出席会议。部内控委委员,驻部纪检监察组有关负责同志,部机关司局、在京部属单位、部归口管理基金公司主要负责同志在财政部主会场参加(列席)会议;各地监管局、京外部属单位主要负责同志在各地分会场通过视频列席会议。 

(来源:财政部监督评价局)


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