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主任-邢丽
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 邢丽,女,经济学博士、研究员、硕士生导师。现任中国财政科学研究院刊物编辑部主任、中国财政科学研究院培训
副主任  袁小勇
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 首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
委员-张晨曦
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 张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
马军生老师
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 复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP

国家内控政策

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《企业内部控制应用指引》

来源:本站原创 浏览量: 发布日期:2019/4/26 22:19:20

企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构

企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略

企业内部控制应用指引第 3 号——人力资源

企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任             

企业内部控制应用指引第 5 号——企业文化

企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动

企业内部控制应用指引第 7 号——采购业务

企业内部控制应用指引第 8 号——资产管理

企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务

企业内部控制应用指引第 10 号——研究与开发

企业内部控制应用指引第 11 号——工程项目

企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务

企业内部控制应用指引第 13 号——业务外包

企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告

企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算

企业内部控制应用指引第 16 号——合同管理

企业内部控制应用指引第 17 号——内部信息传递

企业内部控制应用指引第 18 号——信息系统

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