欢迎来到内控管理师(ICM)项目管理办公室。
登录    注册     
专家委员会更多》
副主任  袁小勇
副主任 袁小勇
 首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
委员-杨小舟
委员-杨小舟
 杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
委员-张晨曦
委员-张晨曦
 张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
马军生老师
马军生老师
 复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP

行业动态

当前位置 | 内控管理师(ICM)项目管理办公室 > 行业动态 > 浏览文章

宁夏监管局:加强内控建设 为深化职能转变提供有力保障

来源:互联网 浏览量: 发布日期:2019/11/1 10:33:33

近年来,宁夏监管局认真贯彻落实部党组要求,深刻认识机构职能调整后加强监管局内控工作的重要意义,着力改进和加强全局内控工作,切实落实内控主体责任,准确领会新时代财政内控工作的新目标、新要求,全面树立“抓好内控是基础、不抓内控是失职”的工作理念。


  一、坚持把强化内部控制工作摆在突出位置。将内控工作列入局党组会议、局长办公会议的议事日程,与党风廉政建设、业务工作同研究、同部署,深入研究谋划内控工作,研究印发《关于进一步加强内控建设的实施办法》,从7大方面20个具体工作事项加强和改进内控工作。


  二、聚焦巡视整改和“以案促改”工作要求。结合部年度计划和监管局新的职责要求,研究制定年度内控计划,进一步梳理政策制度、工作机制、责任落实、系统推进等方面的内控任务,明确目标方向、职责任务、责任分工。


  三、着力织密扎紧制度笼子。围绕财政中心工作和财税改革大局,在地方财政运行监控、部门预算管理、中央转移支付资金监管、会计监督检查等重点领域,研究完善了《地方财政运行监控调研工作实施办法(试行)》《部门预算监管指导意见》《金融监管指导意见》《会计监督指导意见》《中央转移支付监管指导意见》等一系列规章制度,对重要流程和控制节点实施有效的内部控制,依法合规开展各项工作。


  四、大力开展内控培训。以财政部下发的专项内控办法、监管局内部控制操作规程为指导,针对区域财政工作特点以及本局内部管理工作特点,采取专题培训、集中授课、处室学习、财政监管大讲堂、网上课堂等方式,讲政策、讲程序、讲案例,促使各岗位干部职工进一步提高内控意识、熟悉吃透业务政策、理解掌握内控要点,防范风险漏洞。


  五、积极开展规范化机制化建设工作。结合部内控办对相关内部控制办法的修订工作,全面清理规范现行制度办法,废止与新职能不相符的规章制度,补充完善新职能相关的业务流程和制度办法,修改完善内控操作规程。建立健全岗责体系、内部复核运行机制、内控与纪检联动机制、工作提醒督办机制,加强内控执行情况监督。


相关阅读