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副主任 袁小勇
首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
委员-杨小舟
杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
委员-张晨曦
张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
马军生老师
复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
财政部文件
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四部门:加强内部控制 全面提升2022年年报质量
【财政内控】财政部河南监管局:深入学习贯彻财政部内控委会议精神 持续深化内控管理工作
关于新时代中央企业高质量推进品牌建设的意见
甘肃监管局:打造闭环管理模式 推动纪检监督与内部控制贯通协同
财政部四川监管局:“统、实、严”精准发力 全面提升内控工作质效
财政部青岛监管局:强内控之基 筑风险之堤 “四位一体”推动内控工作提质增效
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企业内部控制简报(2015年第1期)
185人浏览
2019-01-15
为宣传国内外有关内部控制理论研究成果和实务操作,进一步推动我国企业内部控制规范体系建设,企业内部控制标准委员会创办了《企业内部控制简报》。简报的主要内容包括:国内外有关内控标准制定机构和监管部门制定发布
财政部会计司 关于中国企业内部控制规范体系修订完善研究 征询意向公告
164人浏览
2019-01-15
经财政部批准,财政部会计司正在执行世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目中的一个子项目——“中国会计标准改革与完善”。其中,“中国企业内部控制规范体系修订完善研究”是该子项目下的一项子任务。该任
合规管理,内部控制,全面风险管理的区别
357人浏览
2019-01-14
首先,合规管理是最基础的层面。合规管理的本质并不聚焦于风险管理,它只是机械的避免违反内外部法律制度规范,从结果上看能够起到一定程度上控制操作风险的作用,但是这个作用有多大、够不够,并不是合规管理所关注的,自
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