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副主任 袁小勇
首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
委员-杨小舟
杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
委员-张晨曦
张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
马军生老师
复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
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四部门:加强内部控制 全面提升2022年年报质量
财政部浙江监管局:“四字诀”抓好内控制度建设 推动内控工作高质量发展
财政部山西监管局:强化内控建设体系 提升内控工作实效
财政部云南监管局:念好内控建设“深实严效”四字诀 助力财政监管工作提质增效
搭建行政事业单位立体化内控评价体系——《行政事业单位内部控制评价办法》解读
财政部-扎实推进企业和行政事业单位内部控制建设
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关于印发内部控制标准委员会咨询专家名单的通知
1995人浏览
2019-05-07
财会函〔2019〕1号有关单位:为发挥内部控制专家智库作用,加快推动我国内部控制标准体系建设,经社会公开选聘,我部聘任卜东升等109位人士为新一届内部控制标准委员会咨询专家,任期自发文之日起至2020年12月。现将咨询专
《企业内部控制基本规范》
10475人浏览
2019-04-28
《企业内部控制基本规范》第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
《行政事业单位内部控制规范(试行)》
394人浏览
2019-04-28
第一章总则 第一条为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定本规范。第二条本规范适用于
《企业内部控制应用指引》
20870人浏览
2019-04-26
企业内部控制应用指引第1号——组织架构企业内部控制应用指引第2号——发展战略企业内部控制应用指引第3号——人力资源企业内部控制应用指引第4号——社会责任企业内部控制应用指引第5号——企业文化企业内部
《小企业内部控制规范(试行)》
269人浏览
2019-04-26
关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知财会〔2017〕21号中共中央直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财务司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:为贯彻落实党中央、国务院
《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》
1068人浏览
2019-04-26
国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知国资发评价68号2012.5.7各中央企业:近年来,部分中央企业按照财政部等五部委印发的《企业内
《企业内部控制评价指引》
4800人浏览
2019-04-26
《企业内部控制评价指引》第一章总则第一条为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。第二条
《企业内部控制审计指引》
1911人浏览
2019-04-26
《企业内部控制审计指引》第一章总则第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定
《保险公司内部控制基本准则》
461人浏览
2019-04-26
《保险公司内部控制基本准则》第一章总则第一条为加强保险公司内部控制建设,提高保险公司风险防范能力和经营管理水平,促进保险公司合规、稳健、有效经营,保护保险公司和被保险人等其他利益相关者合法权益,依据《保
《中央企业内部审计管理暂行办法》
456人浏览
2019-04-26
国务院国有资产监督管理委员会令第8号现公布《中央企业内部审计管理暂行办法》,自2004年8月30日起施行。国务院国有资产监督管理委员会主任 李荣融二○○四年八月二十三日中央企业内部审计管理暂行
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